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关于犍为县人民检察院2018年部门预算编制的说明

  
  关于犍为县人民检察院

  2018年部门预算编制的说明


  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一) 基本职能

  1、根据上级人民检察院确定的工作方针,对全院工作进行部署、指挥。

  2、依法对同级公安机关提请批捕的案件进行审查。决定是否批准逮捕。

  3、依法对刑事犯罪案件进行审查,决定起诉、不起诉或退回补充侦查,出席同级法院一审法庭,支持公诉。

  4、依法对同级公安机关立案、侦查活动是否合法实施监督,对违法行为依法提出纠正意见。

  5、依法对人民法院刑事审判、民事(经济)审判、行政审判活动是否合法实施监督,对违法行为提出纠正意见,对确有错误的判决、裁定提请或提出抗诉。

  6、依法对人民法院的判决、裁定的执行和看守所的活动是否合法实施监督,对违法行为提出纠正意见。

  7、受理单位、个人的报案、举报、控告、申诉。接受犯罪嫌疑人的自首。受理不服检察机关作出的决定和人民法院已生效判决、裁定的申诉。办理属本院直接受理的国家刑事赔偿案件。

  8、制定全院机关的技术、装备建设规划,不断提高交通、通讯、技术装备等办案装备水平。

  9、负责全院机关思想政治工作、班子建设和队伍建设,组织业务培训和学历教育。考核并按程序任免检察官。查处检察干警违法违纪案件。

  10、接受县人民代表大会的质询。办理代表议案,批评、建议及常务委员会交办的其他事项。依法提请人大任免本院检察 长、检察委员会委员、检察员。

  (二)2018年重要工作任务

  1、加大打击刑事犯罪力度,依法严厉打击危害国家安全犯罪、严重暴力犯罪、多发性侵财犯罪和毒品犯罪等各类犯罪;

  2、积极开展公益诉讼工作,认真贯彻落实四川省委办公厅、省政府办公厅《关于深入推进公益诉讼工作的实施意见》,依法履行法定职责,在生态环境和资源保护、食品药品安全、国有土地使用权出让、国有财产保护等领域,加大公益诉讼办案力度,努力维护国家和社会公共利益。

  3、积极参与创新社会治理。在县委领导下,积极参与重点地区排查整治工作力度,开展好“法律七进”和“巡回检察室”工作;创新办理、预防未成年人违法犯罪工作机制,继续推进合适成年人参与刑事诉讼制度。

  4、加强对侦查活动、立案的监督;

  5、加强对审判活动的监督;

  6、强化“两法衔接”工作。

  7、强化控告申诉工作,畅通控告申诉渠道,完善信访工作机制;

  8、拓宽检务公开渠道,推行“阳光检务”,深入推进人民监督工作;

  9、继续强化刑事被害人救助工作。

  10、加强思想政治建设,开展好党的群众路线教育实践活动;

  11、加强领导班子建设,增强队伍凝聚力和战斗力;

  12、加强教育培训,提高业务素质;

  13、抓好作风建设,推动自身反腐。

  14、认真推进司法体制改革。

  二、部门概况

  犍为县人民检察院无下属二级预算单位,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年犍为县检察院收入预算总额为856.69万元,较上年预算增加108.39万元,主要是因为司法体制改革,员额检察官工资增长。其中:当年财政拨款收入856.69万元。相应安排支出预算856.69万元,其中:人员支出628.33万元,日常公用支出 215.3万元,对个人和家庭的补助支出13.06万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  犍为县检察院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担检察事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障检察机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障检察机关为完成特定的执法工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,犍为县人民检察院预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)公共安全支出,主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务安排的年度项目支出。

  (二)社会保障和就业支出,主要用于单位离休人员工资支出、养老保险支出、残疾人保障金支出及其他优抚支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  犍为县人民检察院2018年一般公共预算基本支出823.69万元,其中:

  人员经费641.39万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资和福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费182.3万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  我院无政府性基金预算收入及支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数55万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费53万元。

  (一)无因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费较2017年预算下降9.61%,主要原因是公务接待事项减少。2018年公务接待费计划用于单位必要的公务活动等。

  (三)公务用车购置和运行费较2018年预算下降8.6%。单位现有公务用车8辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车6辆,特种执法执勤用车1辆,。

  2018年安排公务用车购置和运行费53万元,其中公务用车运行维护费35万元,公务用车购置费18万元,我院今年计划新购一辆执法执勤用车。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  犍为县人民检察院2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计141.63万元,较上年预算增加 8.13万元。

  (二)、政府采购情况

  2018年犍为县人民检察院安排政府采购预59.3万元,主要用于购买电脑、打印机、办公桌椅、文件柜等办公用品。

  (三)、国有资产占有使用情况

  我院2017年底固定资产余额为549.92万元,其中公务用车8辆,价值合计159万元,今年计划报废一批固定资产。

  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  18.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  19.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:
2018年部门预算公开样表